Hvordan periodisere en leverandørfaktura (via bokføring kjøp)

Endret Wed, 7 Aug ved 12:32 PM

I denne artikkelen forklarer vi hvordan du periodiserer en leverandørfaktura / inngående faktura via bokføring kjøp.


Steg 1: Velg avansert visning, og gå på bokføring kjøp

Husk å være i "Avansert visning", slik at du ser bokføring i Menyen. 

Velg "Bokfør andre filer" eller "Bokfør godkjente filer" avhengig av om du har lastet opp filen i systemet eller ikke. Da kommer du inn i "bokføring kjøp" skjermen.


Steg 2: Trykk på de tre prikkene, og velg "Legg til periodisering"

Til høyre på bokføringslinjen finner du tre prikker. Trykk på disse og velg "Legg til periodisering":


Steg 3: Fyll ut informasjonen på periodiseringslinjen

Når du trykker på "Legg til periodisering" knappen vil det komme en ny linje hvor du må fylle inn "Periodiseringskonto", "Startmåned", "Startår" og "antall måneder" linjen skal periodiseres over. Når alt av informasjon er fylt inn, bokfører du ved å trykke på "Bokfør". Hele leverandørfakturaen vil da bokføres med oppgitt periodisering.


Var denne artikkelen nyttig?

Så bra!

Takk for din tilbakemelding

Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp

Takk for din tilbakemelding

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne artikkelen.

Velg minst én av grunnene

Tilbakemeldingen er sendt inn

Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen